
| 2025 |
|
| Descripción: información detallada de la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2025 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
07-04-2026 |
| 2023 |
|
| Descripción: información detallada de la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2022 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
27-03-2023 |
| 2022 |
|
| Descripción: Plan de Mejoramiento Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2022 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
30-03-2022 |
| 2021 |
|
| Descripción: información detallada de la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2021 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
30-03-2022 |
| 2015 |
|
| Descripción: información detallada de la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2015 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
30-03-2016 |
| 2009 |
|
| Descripción: información detallada de la Evaluación de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la ciudadania Vigencia 2009 | |
| Tema: | Evaluación de Audiencia Pública |
| Estado: | Vigente |
| Fecha Exp: |
31-10-2010 |

| Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Tercer Cuatrimestre del 2020 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción Tercer Cuatrimestre del 2020 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 27/01/2021 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 31 de diciembre de 2019 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 31 de diciembre de 2019 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/12/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 30 de agosto de 2019 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 30 de agosto de 2019 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/08/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 30 de abril de 2019 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 30 de abril de 2019 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/04/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 28 de diciembre de 2018 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 30 de abril de 2018 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 31/12/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 30 de abril de 2018 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 30 de abril de 2018 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 16/05/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 31 de Diciembre de 2016 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 31 de Diciembre de 2016 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/12/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 31 de agosto de 2016 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Aticorrupción con Corte 31 de Agosto de 2016 | |
| Tema: | Informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 09/09/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento a Plan anticorrupción con corte a 30 de abril de 2016 | |
| Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción con Corte 30 de abril de 2016 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 09/09/2016 |
| Estado: | Vigente |
|
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN (tercer cuatrimestre 2022)
|
|
|
Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción tercel cuatrimestre 2022
|
|
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Tema:
|
Informe de seguimiento
|
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Fecha de elaboración:
|
Enero de 2023
|
|
Estado:
|
Vigente
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|
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN (TERCER CUATRIMESTRE 2023)
|
|
|
Descripción : Informe de seguimiento y control a Plan Anticorrupción tercer cuatrimestre 2023
|
|
|
Tema:
|
Informe de seguimiento
|
|
Fecha de publicación
|
31 de enero de 2024
|
|
Estado:
|
Vigente
|
| PLAN ANTICORRUPCION 2025 (componente 1) | |
| Descripción : PLAN ANTICORRUPCIÓN 2025 | |
| Tema: | Informe de seguimiento |
| Fecha de publicación | 30/02/2025 |
| Estado: | Vigente |

| Informe de EKOGUI | |
| Descripción :información detallada sobre el Informe de EKOGUI - 2022 | |
| Tema: | Informe de EKOGUI |
| Fecha de elaboración: | abril de 2022 |
| Estado: | Vigente |
| Informe de derechos de autor | |
| Descripción :información detallada sobre el Informe de derechos de autor - 2021 | |
| Tema: | Informe de derechos de autor |
| Fecha de elaboración: | 23/03/2022 |
| Estado: | Vigente |
| Informe de Evaluación Independiente del sistema de control interno | |
| Descripción :Evaluación Independiente del sistema de control interno, segundo semestre del 2021 y 2021-2 | |
| Tema: | Evaluación Independiente del sistema de control interno |
| Fecha de elaboración: | 15/03/2022 |
| Estado: | Vigente |
| Informe de derechos de autor | |
| Descripción :información detallada sobre el Informe de derechos de autor | |
| Tema: | Informe de derechos de autor |
| Fecha de elaboración: | 05/03/2021 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Noviembre de 2019 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno Noviembre de 2019 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 10/11/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Julio de 2019 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno Julio de 2019 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/07/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Marzo de 2019 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno Marzo de 2019 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/03/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente Sistema de Control Interno Contable | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 28/02/2019 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Julio -Octubre 2018 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente a los meses de julio a octubre de 2018 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 13/11/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Marzo -Junio 2018 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente a los meses de marzo a junio de 2018 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/06/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable | |
|
Descripción :información detallada del Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a Febrero 2018 |
|
| Tema: | Evaluación del Sistema de Control Interno Contable |
| Fecha de elaboración: | 28/02/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Noviembre 2017 -Febrero 2018 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente a los meses de noviembre de 2017 a febrero de 2018 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 03/12/2018 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Septiembre -Diciembre 2017 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente a Septiembre a Diciembre de 2017 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/12/2017 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Mayo -Agosto 2017 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de mayo a agosto de 2017 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/08/2017 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Enero -Abril 2017 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de Enero a Abril de 2017 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/04/2017 |
| Estado: | Vigente |
| Informe EKOGUI Julio a Diciembre de 2016 | |
| Descripción :Lineamientos e Instructivos sobre la gestión y uso adecuado del sistema la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 28/02/2017 |
| Estado: | Vigente |
| Informe EKOGUI Enero a Junio de 2016 | |
| Descripción :Lineamientos e Instructivos sobre la gestión y uso adecuado del sistema la Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/08/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Septiembre-Diciembre2016 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de septiembre a diciembre de 2016 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 20/12/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Abril - Agosto 2016 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de abril a agosto de 2016 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 30/08/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno Nov. 2015 -Marzo 2016 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de noviembre de 2015 a marzo de 2016 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 15/04/2016 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno #2 | |
| Descripción :información detallada del sistema de control interno correspondiente de Mayo a Agosto de 2015 | |
| Tema: | informe de control interno |
| Fecha de elaboración: | 15/08/2015 |
| Estado: | Vigente |
| Informe de PQRD 2015-1 | |
| Descripción : informe detallado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de la Universidad Tecnológica del Chocó en el 1 semestre de 2015 | |
| Tema: | Informe peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias |
| Fecha de elaboración: | 15/08/2015 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno #1 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente al 01de enero al 30 de abril de 2015 | |
| Tema: | informe de contyrol interno |
| Fecha de elaboración: | 20/08/2015 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento al Plan de mejoramiento | |
| Descripción : Información detallada sobre el seguimiento al avance del plan de Mejoramiento vigencia 2015 | |
| Tema: | Seguimiento Plan de Mejoramiento 30/01/2015 |
| Fecha de elaboración: | 30/01/2015 |
| Estado: | Vigente |
| Informe de Gestión de Control Interno 2014 | |
| Descripción : información detallada de la gestión de control interno - informe de gestión año 2014 | |
| Tema: | Gestión de control interno - informe de gestión año 2014 |
| Fecha de elaboración: | 28/01/2015 |
| Estado: | Vigente |
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento | |
| Descripción : Información detallada sobre el seguimiento al avance del plan de Mejoramiento vigencia 2014 | |
| Tema: | Seguimiento Plan de Mejoramiento 30/06/2014 |
| Estado: | Vigente |
|
|
|
| Seguimiento al Plan de Mejoramiento | |
| Descripción : Información detallada sobre el seguimiento al avance del plan de Mejoramiento vigencia 2014 | |
| Tema: | Seguimiento Plan de Mejoramiento 04/02/2014 |
| Estado: | Vigente |
|
|
|
| Informe pormenorizado del estado de control interno #3 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente al 01de Septiembre al 30 de Diciembre de 2014 | |
| Tema: | |
| Fecha de elaboración: | 28/01/2014 |
| Estado: | Vigente |
| Informe ejecutivo anual del sistema de control 2013 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno | |
| Tema: | |
| Fecha de elaboración: | 20/01/2014 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno #1 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente al 01de enero al 30 de abril de 2014 | |
| Tema: | |
| Fecha de elaboración: | 23/09/2013 |
| Estado: | Vigente |
| Informe pormenorizado del estado de control interno #2 | |
| Descripción : información detallada del sistema de control interno correspondiente a Mayo y Agosto de 2014 | |
| Tema: | |
| Fecha de elaboración: | 23/09/2013 |
| Estado: | Vigente |
| FORMATO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN-2024 | |
|
Descripción : Formato del plan anticorrupción-2024
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Tema: Formato del plan anticorrupción-2024
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Estado vigente
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Fecha Exp:
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| INFORME DERECHOS DE AUTOR (SOFTWARE) | |
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Descripción : Reporte el aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA)con la información relacionada con los requerimientos de Derechos de Autor y Software con datos a corte del 31 de diciembre de 2023.
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Tema: INFORME DERECHOS DE AUTOR (SOFTWARE)
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Estado vigente
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Fecha Exp: 14 de Marzo del 2024
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| Entidad | Tipo de control que ejecuta | Sitio web |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. |
Visite sitio aqui! |
| PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION | Es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Junto a la personería de Colombia y la Defensoría del pueblo forma el ministerio Público. Su principal función es velar por el cumplimiento de las funciones impuestas por la constitución y la ley a los servidores públicos. De igual manera adelanta las investigaciones cuando se presentan irregularidades en el manejo del patrimonio público. (Artículos 275 a 278 de la Constitución Política de Colombia). Es una de las partes más importantes del estado. | Visite sitio aqui! |
| FISCALIA GENERAL DE LA NACION | La Fiscalía General de la Nación se encarga de investigar los delitos, calificar los procesos y acusar ante los jueces y tribunales competentes a los presuntos infractores de la ley penal, ya sea de oficio o por denuncia. | Visite sitio aqui! |
| COMUNIDAD. (CONTROL CIUDADANO) | El Control Ciudadano, se puede definir como la modalidad de participación ciudadana en los asuntos públicos con contenidos de vigilancia, crítica, seguimiento, evaluación, deliberación y sanción social, condicionada a la autonomía e independencia de los actores sociales y a los poderes sociales que disponga para producir consecuencias. | |
| TRANSPARENCIA POR COLOMBIA | Transparencia por Colombia es una organización sin ánimo de lucro creada en 1998, cuya misión es “liderar, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción centrados en transformar nuestras instituciones públicas y privadas para que en Colombia podamos contar con organizaciones efectivas y confiables; con ciudadanos y empresas íntegros, y con servidores públicos probos que antepongan siempre el interés colectivo y rindan cuentas de sus actos. | Visite sitio aqui! |
| CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. | El mandato constitucional al Contador General de la Nación plasmado en el artículo 354 superior, de llevar la Contabilidad General de la Nación, consolidarla con sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, al igual que uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, y elaborar el Balance General de la Nación, no podía el Constituyente concederla sin dotar a la naciente figura de rango constitucional, de las herramientas jurídicas necesarias para tan altas responsabilidades. | Visite sitio aqui! |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PÚBLICA. | Corresponde al Departamento Administrativo de la Función Pública, formular las políticas generales de Administración Pública, en especial en materias relacionadas con Empleo Público, Organización Administrativa, Control Interno y Racionalización de Trámites de la Rama Ejecutiva del Poder Público. | Visite sitio aqui! |
| CAMARA DE REPRESENTANTES Comisión legal de cuentas | Su función constitucional y legal es la aprobación o no de los resultados del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de los estados financieros de la Nación. | Visite sitio aqui! |
| MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL . SNIES | En este sistema se recopila y organiza la información relevante sobre la educación superior que permite hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. | Visite sitio aqui! |
| SPADIESSistema de Prevención y Análisis a la Deserción en las Instituciones de Educación Superior | Es una herramienta informática que permite hacer seguimiento al problema de la deserción en la educación superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus estudios superiores. | Visite sitio aqui! |
| Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior | Este sistema fue creado para que las Instituciones de Educación Superior (IES) realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro Calificado y de tipo institucional como: 1. Reconocimiento de Personería Jurídica2. Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior públicas3. Cambio de Carácter4. Reconocimiento como universidad5. Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos6. Autorización de creación de seccionales. Además, la U.T.CH., deberá rendir cuentas sobre las transferencias recibidas del ministerio de educación nacional. | Visite sitio aqui! |
| Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP. | El objetivo del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, es facilitar el seguimiento y la evaluación de la gestión pública al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional. Igualmente, para garantizar el control social, proporcionar al ciudadano información en materia de la normatividad que rige los órganos y las entidades del Sector Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, nómina y número de contratos de prestación de servicios y de consultoría, suscritos por las entidades. |
| Dependencia | Función |
| Dirección de Control Interno. | La dirección de Control Interno realiza su contribución al logro de los objetivos y metas de la Universidad a partir de las siguientes funciones básicas:1. Acompañamiento y asesoría en la gestión de la alta gerencia2. Evaluación del sistema de control interno3. Fomento de una cultura del autocontrol en la organización4. El manejo de las relaciones con otros órganos de control externoLas anteriores funciones legales e inherentes a la actividad del control, deben contar con un horizonte que le permita hacer su labor de manera integral y centrada en objetivos específicos que contribuyan en últimas a las finalidades y principios establecidos en la norma superior. |
| Autocontrol | Mediante este proceso, se busca que el empleado adquiera la actitud de hacer bien las cosas en condiciones de justicia, calidad, oportunidad, transparencia y participación. |
Notificación Sentencia de Tutela sobre proceso de elección de representante de egresados ante el Consejo Superior radicado 05 088 31 10 001 2026 00237 Se anexa el documento 202...
Notificación acción de tutela sobre el proceso de representante de egresados, para conocimiento de la comunidad universitaria y aspirantes ante este proceso de elección Anexos ...
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